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內部稽核

訊連科技之內部稽核單位秉持超然獨立之精神,全力落實公司內部控制制度與推動公司內部稽核計劃,其位階直屬董事會,除出席公司董事會進行內部稽核業務報告外,並定期向公司領導階層、獨立董事與監察人提報公司稽核業務推動與內控制度之落實情形。

內部稽核單位覆核公司與子公司所有作業程序之內部控制執行狀況,並定期提報各單位內部控制之設計與實際運作情形是否適當可行並達執行效果,以健全與落實公司之內部控制與內部稽核制度。

內部稽核工作旨在執行經董事會通過之年度稽核計劃,其計劃係依據金管會等主管機關之相關函令規定及風險評估結果所擬訂,並依需要另外執行專案稽核與改善追蹤,其目的不僅可以提供公司領導階層、獨立董事與監察人瞭解公司稽核業務推動與內控制度之落實情形;更可作為公司領導階層、獨立董事與監察人瞭解公司已存在或潛在之作業疏失與營運風險的管道。

內部稽核單位覆核各部門所執行的自行檢查,以確保內控執行的品質,並彙整自行檢查結果,向公司領導階層與董事會提出報告。

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